Fire ICT D.O.O.
Plaćane računa 89/01/01
Every payment from the city budget, newest first. Filter by period or type of expense, or search for a recipient.
1,033 payments · total €3,739,517.22
Download CSV (up to 5,000 rows) ↓Plaćane računa 89/01/01
Doprinos za mio i STUP/11.24 sve vrste radnog odnosa
Porez od nesamostalnog rada za mjesec 11/24 - osijek
Doprinos za osnovno zdravstveno sve vrste radnog odnosa
Doprinos za mio i stup beneficir sve vrste radnog odnosa
Plaćanje računa 90/01/0 1
Doprinos za mio II STUP/11.24 sve vrste radnog odnosa
Doprinos za mio II stup benefici sve vrste radnog odnosa
Porez od nesamostalnog rada za mjesec 11/24 - čepin
Porez od nesamostalnog rada za mjesec 11/24 - bizovac
Porez od nesamostalnog rada za mjesec 11/24 - koška
Plaćanje računa 5452/30 /30
Plaćanje računa 138734/ IK/1
Plaćanje računa 1748/1/ 1
Račun 2900545-202411-3_ 03_700017435133_R, topl.energija 11/2024
Plaćanje računa 2333-00 1-01
Račun za usluge u mobil noj ht mreži za 11/2024
Plaćanje računa 487-UV6 -24
Plaćanje računa 1846-OS 01-91
Plaćanje računa 3602/01 /02
Plaćanje računa 9913908 89/24
Plaćanje računa 0286/01 /06
Plaćanje računa 24-1128 78
Plaćanje računa 9913908 92/24
Plaćanje računa 1042/00 10015/100
Plaćanje računa 3/1/1
Plaćanje računa 33588-H 126-20196
Plaćanje računa 3112/1/ 1
Plaćanje računa 1907-OS 01-91
Vodna usluga za razdoblje 11/2024
Plaćanje računa 073363- 3100-1124
Plaćanje računa 7374/00 27/9410
Plaćanje računa 29243-H 023-1708
Plaćanje računa 14214-1 6-2
Račun za usluge u fiksn oj ht mreži za 11/2024
Plaćanje računa 1444/79 7/1
Plaćanje računa 1585/79 7/1
Plaćanje računa 33581-H 126-20196
Plaćanje po računu 0000 833197122024
Plaćanje računa 1512-00 1-01
Plaćanje računa 8609-92 006-2
Mjesečna pristojba za 1 2/2024
Plaćanje računa 5194/K5 20/1
Plaćanje računa 25-1124 -0717412
Račun 2900545-202411-3_ 03_700017435133_R topl.en. za 11 /2024
Plaćanje po bmc kartici
Plaćanje računa 547/VP/ 1-1