Skip to content

Sve isplate

Svaka isplata iz gradskog proračuna, najnovije prve. Filtriraj po razdoblju, vrsti troška ili potraži primatelja.

42 isplate · ukupno 7.863,96 €

Preuzmi CSV (do 5.000 redaka) ↓

Utorak, 28. srpnja 2026.

4 isplate · 1.072 €

Dubrovnik SUN D.O.O.

311,20 €

Troškovi smještaja -tea hlopec - plaćeno po predračunu

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
DUBROVNIK SUN d.o.o.

Dubrovnik SUN D.O.O.

311,20 €

Troškovi smještaja - dragica medo princip - plaćeno po predračunu

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
DUBROVNIK SUN d.o.o.

Dubrovnik SUN D.O.O.

225,00 €

Kotizacija za husr 2026 :sudionik bez izlaganja - dragica medo princip - plaćeno po predračunu

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
DUBROVNIK SUN d.o.o.

Dubrovnik SUN D.O.O.

225,00 €

Kotizacija za husr 2026 :sudionik bez izlaganja -teahlopec - plaćeno po predračunu

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
DUBROVNIK SUN d.o.o.

Utorak, 14. srpnja 2026.

1 isplata · 15,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

15,00 €

Isplata putnih naloga - dragica medo princip

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Petak, 29. svibnja 2026.

1 isplata · 120 €

Sveučil. u Zgb.eduk.-Rehabilit.fakult

120,00 €

Kotizacija za arijana mataga tintor 26/0000026 - plaćanje po predračunu

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
SVEUČIL. U ZGB.EDUK.-REHABILIT.FAKULT

Srijeda, 20. svibnja 2026.

1 isplata · 60,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

60,00 €

Isplata putnih naloga - arijana mataga tintor

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Petak, 20. ožujka 2026.

1 isplata · 15,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

15,00 €

Isplata putnih naloga - dragica medo princip

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Petak, 6. ožujka 2026.

1 isplata · 457 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

457,20 €

Isplata putnih naloga - arijana mataga tintor

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Utorak, 13. siječnja 2026.

2 isplate · 592 €

Dubrovnik SUN D.O.O.

392,40 €

Smještaj arijana mataga tintor 26/0000002

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
DUBROVNIK SUN d.o.o.

Dubrovnik SUN D.O.O.

200,00 €

Kotizacija - arijana mataga tintor 26/0000003

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
DUBROVNIK SUN d.o.o.

Petak, 9. siječnja 2026.

1 isplata · 75,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

75,00 €

Isplata putnih naloga - lana krunić lukinić

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Četvrtak, 27. studenoga 2025.

1 isplata · 250 €

Conventus Credo D.O.O.

250,00 €

HKDAP2025 petra gotal 25/0000055

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
CONVENTUS CREDO D.O.O.

Četvrtak, 20. studenoga 2025.

1 isplata · 222 €

Hoteli Solaris D.D. Šibenik Amadria Park Hotel Ivan

221,60 €

Smještaj lana krunić lukinić -dani reg. razvoja 2-4.12.2025. 25/0000052

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan

Ponedjeljak, 10. studenoga 2025.

1 isplata · 30,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

30,00 €

Isplata putnih naloga - arijana mataga tintor

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Petak, 10. listopada 2025.

1 isplata · 15,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

15,00 €

Isplata putnih naloga - vesna župetić

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Ponedjeljak, 29. rujna 2025.

1 isplata · 26,20 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

26,20 €

Isplata putnih naloga - vesna župetić

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Srijeda, 18. lipnja 2025.

2 isplate · 102 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

51,00 €

Isplata putnih naloga - petra škrinjarić

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Putni Troškovi - UO za Školstvo

51,00 €

Isplata putnih naloga - lana krunić lukinić

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Četvrtak, 22. svibnja 2025.

1 isplata · 340 €

Peruničić Marko "rina"

340,00 €

Taxi usluga po računu petra gotal sl.put 25/0002414

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
PERUNIČIĆ MARKO "RINA"

Utorak, 20. svibnja 2025.

1 isplata · 200 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

200,00 €

Isplata putnih naloga - petra gotal

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Petak, 16. svibnja 2025.

1 isplata · 425 €

Libusoft Cicom D.O.O.

425,00 €

Specijalističkog seminara socijalne potpore 25/0002092

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
LIBUSOFT CICOM D.O.O.

Petak, 9. svibnja 2025.

1 isplata · 283 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

283,20 €

Isplata putnih naloga - neven topolnjak

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Četvrtak, 24. travnja 2025.

2 isplate · 398 €

Hurid-Udruga za Ranu Interv.u Djetinjstv

240,00 €

Kotizacija za 7.hrv. simpozij- petra gotal po m 64 25/0001882

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
HURID-Udruga za ranu interv.u djetinjstv

O Tours D.O.O. za Usluge u Turizmu-Putni

158,00 €

Smještaj prema ponudi br.402 za petru gotal 25/0000023

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
O Tours d.o.o. za usluge u turizmu-putni

Utorak, 15. travnja 2025.

1 isplata · 322 €

Milenij Hotel D.O.O. Opatija

322,00 €

Smještaj - topolnjak neven 25/0000020

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
MILENIJ HOTEL d.o.o. OPATIJA

Ponedjeljak, 14. travnja 2025.

1 isplata · 60,00 €

Hrvatski Pedagoški Književni Zbor

60,00 €

Kotizacija - neven topolnjak 25/0000021

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
HRVATSKI PEDAGOŠKI KNJIŽEVNI ZBOR

Četvrtak, 6. veljače 2025.

1 isplata · 100 €

Ennea D.O.O.

100,00 €

Sudjelovanje na konferenciji - kotizacija (petra gotal) 25/0000004

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
ENNEA d.o.o.

Srijeda, 8. siječnja 2025.

1 isplata · 78,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

78,00 €

Isplata putnih naloga - lana krunić lukinić

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Ponedjeljak, 25. studenoga 2024.

2 isplate · 486 €

Solaris D.O.O.

264,80 €

Smještaj za kristina klarić 24/0000071

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Solaris d.o.o.

Solaris D.O.O.

221,40 €

Smještaj za lana krunić lukinić 24/0000070

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Solaris d.o.o.

Utorak, 29. listopada 2024.

1 isplata · 30,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

30,00 €

Isplata putnih naloga - vesna župetić

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Srijeda, 16. listopada 2024.

1 isplata · 233 €

Punta Skala D.O.O.

233,00 €

Smještaj na službenom putu za pročeljalanu k. lukinić 24/0000639

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Punta Skala d.o.o.

Ponedjeljak, 14. listopada 2024.

2 isplate · 304 €

Lider Media D.O.O.

273,75 €

Kotizacija za "48 h-susret gradonačelnika...- za l.k.lukinić 24/0000636

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
LIDER MEDIA D.O.O.

Putni Troškovi - UO za Školstvo

30,00 €

Isplata putnih naloga - arijana mataga tintor

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Ponedjeljak, 30. rujna 2024.

1 isplata · 20,60 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

20,60 €

Isplata putnih naloga - vesna župetić

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Srijeda, 17. srpnja 2024.

1 isplata · 325 €

Mozaik Knjiga D.oo.zagreb

325,04 €

Plaćanje po računu 24/0003092

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
MOZAIK KNJIGA D.OO.ZAGREB

Petak, 12. srpnja 2024.

1 isplata · 563 €

Mozaik Knjiga D.oo.zagreb

562,97 €

Plaćanje po računu 24/0002956

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
MOZAIK KNJIGA D.OO.ZAGREB

Utorak, 28. svibnja 2024.

1 isplata · 21,00 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

21,00 €

Isplata putnih naloga - petra gotal

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Utorak, 30. travnja 2024.

1 isplata · 236 €

Putni Troškovi - UO za Školstvo

236,40 €

Isplata putnih naloga - neven topolnjak

Putovanja i edukacija zaposlenihUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Putni troškovi - UO za školstvo

Petak, 5. travnja 2024.

2 isplate · 387 €

Milenij Hotel D.O.O. Opatija

332,00 €

Smještaj 15.-17.04.-Neven topolnjak 24/0000013

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
MILENIJ HOTEL d.o.o. OPATIJA

Hrvatski Pedagoški Književni Zbor

55,00 €

Proljetna škola hpkz-a 2024.-Neven topolnjak 24/0000012

Ostali troškovi poslovanjaUprava i opće uslugeUpravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
HRVATSKI PEDAGOŠKI KNJIŽEVNI ZBOR

To je sve