Petrol D.O.O.
Gorivo 08/2026
Svaka isplata iz gradskog proračuna, najnovije prve. Filtriraj po razdoblju, vrsti troška ili potraži primatelja.
790 isplata · ukupno 441.015,35 €
Preuzmi CSV (do 5.000 redaka) ↓Gorivo 08/2026
Trošak telefona i interneta 07/2026 - 23231
Trošak telefona i interneta 08/2026 - 23231
Materijal za čišćenje erste kartica- 23221
Trošak telefona i interneta 08/2026 - 23231
Korištenje e-servisa 7/2026 - 23238
Vatrogasna lenta i čavlići - 23299
Odvoz smeća 7/2026 - 23234
Gorivo za službena vozila 7/2026 - 23223
Osiguranje od nezgoda - 23292
Servis plinskog bojlera - 23232
Servis kemijskog zaštitnog odijela trellchem vps- 23232
Redovni servis vatrogasnih aparata - 23232
Motorno ulje, filter ulja, čep, radovi ZG5498IH - 23232
Polica ao ZG277NI - 23292
Tehnički pregled vozila ZG277NI - 23239
Polica ao ZG5498IH - 232922
Tehnički pregled ZG5498IH- 23239
Uredski materijal-fascikli,registratori, narudžnenica, kuvarta, spajalice... - 23221
Tehnički pregled ZG2659EA - 23239
Održavanje i ažuriranje web stranice 04-06/26 - 23238
HRT pristojba 06/ 2026 - 23295
HRT pristojba 07/ 2026 - 23295
HRT pristojba 08/ 2026 - 23295
Plin 06/2026 - 23223
Gorivo za službeno vozilo ZG2659EA - 23223
Montaža i balans guma - 23223
Reprezentacija - vježba - 23293
Reprezentacija - 23293
Trošak telefona i interneta 07/2026 - 23231
Sviječica - 23224
Trošak interneta 07/2026 - 23231
Aranžiranje poklona - 23293
Uvez do 10MM - 23239
Poštarina - 23231
Poštarina - 23231
Poštarina - 23231
Poštarina - 23231
Ugovor o djelu b.d - 23237
Električna energija 06/2026 - 23223
Premija osiguranja od ao ZG2659EA - 23292
Gorivo za službena vozila 6/2026 - 23223
Premium održavanje-uredsko poslovanje 07/2026 -23238
Vatrogasne čizme- haix fire eagle vario - 23227
Knjigovodstvene usluge 05/2026 -23237
Preventivni servis diesel agregata - 23232
Premium održavanje-uredsko poslovanje 06/2026 -23238
Zahvalnica za 100 godina dvd sveta nedelja - 23239
Specijalistički pregled vatrogasaca f.v - 23236
Odvoz smeća 06/2026 - 23234