Ustanova Sportski Objekti Samobor
Režijski troškovi08/26.
Svaka isplata iz gradskog proračuna, najnovije prve. Filtriraj po razdoblju, vrsti troška ili potraži primatelja.
2.494 isplate · ukupno 3.807.009,48 €
Preuzmi CSV (do 5.000 redaka) ↓Režijski troškovi08/26.
El.energija,javnarasvjeta 1.8.-31.8.26.
El.energija1.5-31.8.26.
Gorivo 08/2026
Eurosuper 08/26.
Gorivo eurodizel ad- 8/26
Benzin
ZG 9346-AJ službeno vozilo - benzin 08/26
Ul.Sv.Ane1,el.energija,7.mj.
V.Lipovec,27,el.energija 7.mj.
Topla voda 07/26 sd samobor -23223
U-1021 el.energija 08/26 R1015
Benzin 08/26- 23223
Zagorska 41, potrošnjatoplinske energije za mjesec07/2026.
07/26 režijski troškovi
Trošak plina u kuhinji za 07/2026
Ura 681, el.energija
U-944 el.energija 07/26 R1015
Razgraničenje troškova - dvorane 01.04.-31.07.2026
Benzin 7/2026
Dug po računu 26256579
Ura 608, električna energija 8/26
07/26 zakup posl.prostora i 06/26 režijskitroškovi
U-943 plin 07/26 R1015
Struja kino, galerija 07/26
Gorivo za službena vozila 7/2026 - 23223
07/26 gorivo sl. vozila
Gorivo kombi/kosilice 07/26 - 671
U-922 gorivo 07/26 R1015
Eurodiesel, eurosuper-7/2026
Gorivo za službeno vozilo
ZG 5224-JI službeno vozilo N1 - dizel 07/26
Ura 587, gorivo
07/26 el. energijajavna rasvjeta
Grijanje 06/2026 - 23223
OŠ b.t, plin 06/26.
OŠ samobor, plin 06/26.
OŠ m.langa plin 06/26.
Režijski tr.06/26.
Pš smerovišće, plin06/26.
Ura 586, elektirčna energija 7/26
Račun za opskrbu i korištenje mreže 07/2026
Električna energija - 23223
El. energija 07/26 - 671
Struja uprava 07/26
Električna energija 07/2026 - 23223
Električna energija - 23223
Grijanje 06/2026 m.krleže 9 - 23223
Grijanje 07/2026 m.krleže 9 - 23223
Gorivo za službeno vozilo - 23223