Isplata · 3. prosinca 2025.
A.t.i. D.o.o za Turizam i Prijevoz i Turistička Agencija
Usluge smještaja 03-06.11.25 jelenić 25/0008315
Što je ovo? Naknade članovima gradskih tijela, osiguranje, reprezentacija, članarine, pristojbe i sudski troškovi.
Iznos
437,40 €
Datum isplate: 03. 12. 2025.
Iz kojeg dijela proračuna
Jedna isplata može biti raspoređena na više proračunskih stavki. Prikazujemo naše jednostavne nazive i službene šifre.
- Ostali troškovi poslovanja
Službena putovanja
349,92 €- Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
- Ostali troškovi poslovanja232110 · Službena putovanja
- Područje (funkcijska klasifikacija)
- Zaštita okoliša0560 · Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
- Ured / odjel
- Upravni odjel za opću upravu102 01 · UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program
- TO CARE MED A25 6004T604006
- Izvor financiranja
- POMOĆI ZA PROJEKT TO CARE MED 5.1.306
- Proračunska pozicija
- Službena putovanja R0650-24
- Ostali troškovi poslovanja
Službena putovanja
87,48 €- Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
- Ostali troškovi poslovanja232110 · Službena putovanja
- Područje (funkcijska klasifikacija)
- Zaštita okoliša0560 · Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
- Ured / odjel
- Upravni odjel za opću upravu102 01 · UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program
- TO CARE MED A25 6004T604006
- Izvor financiranja
- OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1.01
- Proračunska pozicija
- Službena putovanja R0650-14