Fire ICT D.O.O.
Plaćane računa 89/01/01
Svaka isplata iz gradskog proračuna, najnovije prve. Filtriraj po razdoblju, vrsti troška ili potraži primatelja.
716 isplata · ukupno 429.943,17 €
Preuzmi CSV (do 5.000 redaka) ↓Plaćane računa 89/01/01
Plaćanje računa 90/01/0 1
Plaćanje računa 5452/30 /30
Plaćanje računa 138734/ IK/1
Račun 2900545-202411-3_ 03_700017435133_R, topl.energija 11/2024
Plaćanje računa 2333-00 1-01
Račun za usluge u mobil noj ht mreži za 11/2024
Plaćanje računa 1846-OS 01-91
Plaćanje računa 3602/01 /02
Plaćanje računa 9913908 89/24
Plaćanje računa 0286/01 /06
Plaćanje računa 24-1128 78
Plaćanje računa 9913908 92/24
Plaćanje računa 1042/00 10015/100
Plaćanje računa 3/1/1
Plaćanje računa 33588-H 126-20196
Plaćanje računa 3112/1/ 1
Plaćanje računa 1907-OS 01-91
Vodna usluga za razdoblje 11/2024
Plaćanje računa 073363- 3100-1124
Plaćanje računa 7374/00 27/9410
Plaćanje računa 29243-H 023-1708
Plaćanje računa 14214-1 6-2
Račun za usluge u fiksn oj ht mreži za 11/2024
Plaćanje računa 1444/79 7/1
Plaćanje računa 1585/79 7/1
Plaćanje računa 33581-H 126-20196
Plaćanje po računu 0000 833197122024
Plaćanje računa 1512-00 1-01
Plaćanje računa 8609-92 006-2
Mjesečna pristojba za 1 2/2024
Plaćanje računa 5194/K5 20/1
Račun 2900545-202411-3_ 03_700017435133_R topl.en. za 11 /2024
Plaćanje po bmc kartici
Plaćanje računa 6502-ZG 01-91
Plaćanje računa 118/1/1
Plaćanje računa 5051/K5 20/1
Plaćanje računa 37/05-2 024
Plaćanje računa 2279/VP 1/1
Plaćanje računa 9913064 97/24
Plaćanje računa 408/1/1
Plaćanje računa 2263/VP 1/1
Plaćanje računa a 236/1 /2
Plaćanje računa 9912702 57/24
Plaćanje računa 9912702 56/24
Plaćanje računa 19/01/2 41
Plaćanje računa 9912702 58/24
Plaćanje računa 1239/1/ 1
Plaćanje računa 9912652 37/24
Plaćanje računa 9913064 96/24