Skip to content

Isplata · 2. listopada 2025.

Fero-Term D.O.O.

Plaćanje računa 3655/03 /2

Što je ovo? Uredski materijal, hrana u vrtićima i školama, lijekovi, radna odjeća, sitan inventar i auto-gume.

Iznos
144,46 €
Datum isplate: 02. 10. 2025.

Iz kojeg dijela proračuna

Jedna isplata može biti raspoređena na više proračunskih stavki. Prikazujemo naše jednostavne nazive i službene šifre.

  1. Materijal i sitni inventar

    Rashodi za materijal i energiju

    115,57 €
    Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
    Materijal i sitni inventar322420 · Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
    Područje (funkcijska klasifikacija)
    Javni red i sigurnost0320 · Usluge protupožarne zaštite
    Ured / odjel
    Javna vatrogasna postrojba grada osijeka203 02 36557 · JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA
    Program
    MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA OSIJEKA A00 1035A103503
    Izvor financiranja
    Vlastiti prihodi- PK 3.1.
    Proračunska pozicija
    Rashodi za materijal i energiju R0464
  2. Povrati i refundacije
    28,89 €
    Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
    Povrati i refundacije124210 · Potraživanja za pretporez kod obveznika PDV-a po ulaznim računima 25%