Isplata · 2. listopada 2025.
Fero-Term D.O.O.
Plaćanje računa 3655/03 /2
Što je ovo? Uredski materijal, hrana u vrtićima i školama, lijekovi, radna odjeća, sitan inventar i auto-gume.
Iznos
144,46 €
Datum isplate: 02. 10. 2025.
Iz kojeg dijela proračuna
Jedna isplata može biti raspoređena na više proračunskih stavki. Prikazujemo naše jednostavne nazive i službene šifre.
- Materijal i sitni inventar
Rashodi za materijal i energiju
115,57 €- Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
- Materijal i sitni inventar322420 · Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Područje (funkcijska klasifikacija)
- Javni red i sigurnost0320 · Usluge protupožarne zaštite
- Ured / odjel
- Javna vatrogasna postrojba grada osijeka203 02 36557 · JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA
- Program
- MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA OSIJEKA A00 1035A103503
- Izvor financiranja
- Vlastiti prihodi- PK 3.1.
- Proračunska pozicija
- Rashodi za materijal i energiju R0464
- Povrati i refundacije28,89 €
- Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
- Povrati i refundacije124210 · Potraživanja za pretporez kod obveznika PDV-a po ulaznim računima 25%