Isplata · 19. studenoga 2025.
Primaris D.O.O.
Plaćanje računa 2575/00 10105/001
Što je ovo? Uredski materijal, hrana u vrtićima i školama, lijekovi, radna odjeća, sitan inventar i auto-gume.
Iznos
45,00 €
Datum isplate: 19. 11. 2025.
Iz kojeg dijela proračuna
Jedna isplata može biti raspoređena na više proračunskih stavki. Prikazujemo naše jednostavne nazive i službene šifre.
- Materijal i sitni inventar
Rashodi za materijal i energiju
36,00 €- Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
- Materijal i sitni inventar322510 · Sitni inventar
- Područje (funkcijska klasifikacija)
- Javni red i sigurnost0320 · Usluge protupožarne zaštite
- Ured / odjel
- Javna vatrogasna postrojba grada osijeka203 02 36557 · JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA
- Program
- MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA OSIJEKA A00 1035A103503
- Izvor financiranja
- Vlastiti prihodi- PK 3.1.
- Proračunska pozicija
- Rashodi za materijal i energiju R0464
- Povrati i refundacije9,00 €
- Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
- Povrati i refundacije124210 · Potraživanja za pretporez kod obveznika PDV-a po ulaznim računima 25%