Skip to content

Isplata · 29. prosinca 2025.

Libusoft Cicom D.O.O.

Plaćanje računa 101RAČ- 04-25/0018939

Što je ovo? Službena putovanja, prijevoz na posao, stručno usavršavanje i slične naknade zaposlenima.

Iznos
61,25 €
Datum isplate: 29. 12. 2025.

Iz kojeg dijela proračuna

Jedna isplata može biti raspoređena na više proračunskih stavki. Prikazujemo naše jednostavne nazive i službene šifre.

  1. Putovanja i edukacija zaposlenih
    61,25 €
    Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
    Putovanja i edukacija zaposlenih321310 · Seminari, savjetovanja i simpoziji
    Područje (funkcijska klasifikacija)
    Javni red i sigurnost0320 · Usluge protupožarne zaštite
    Ured / odjel
    Javna vatrogasna postrojba grada osijeka203 02 36557 · JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA
    Program
    MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA OSIJEKA A00 1035A103503
    Izvor financiranja
    Vlastiti prihodi- PK 3.1.
    Proračunska pozicija
    Naknade troškova zaposlenima R0463