Skip to content

Isplata · 27. rujna 2024.

Sannik D.O.O.

Sannik UF4682 ogrj.drvo u paletama i uslugeprijevoza

Što je ovo? Struja, plin, grijanje i gorivo za gradske zgrade, škole, vrtiće, javnu rasvjetu i vozila.

Iznos
382,21 €
Datum isplate: 27. 09. 2024.

Iz kojeg dijela proračuna

Jedna isplata može biti raspoređena na više proračunskih stavki. Prikazujemo naše jednostavne nazive i službene šifre.

  1. Energija

    Rashodi za materijal i energiju

    357,21 €
    Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
    Energija322390 · Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
    Područje (funkcijska klasifikacija)
    Uprava i opće usluge0111 · Izvršna i zakonodavna tijela
    Ured / odjel
    Mo velika jelsa005 02 35 · MO VELIKA JELSA
    Program
    Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave A20 2002A200201
    Izvor financiranja
    Opći prihodi i primici proračuna 1.1.
    Proračunska pozicija
    Rashodi za materijal i energiju R0505
  2. Telefon, internet i pošta

    Rashodi za usluge

    25,00 €
    Vrsta troška (ekonomska klasifikacija)
    Telefon, internet i pošta323190 · Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
    Područje (funkcijska klasifikacija)
    Uprava i opće usluge0111 · Izvršna i zakonodavna tijela
    Ured / odjel
    Mo velika jelsa005 02 35 · MO VELIKA JELSA
    Program
    Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave A20 2002A200201
    Izvor financiranja
    Opći prihodi i primici proračuna 1.1.
    Proračunska pozicija
    Rashodi za usluge R0506